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小規模3%降到1%如何申報(增值稅減免稅申報明細表填報方法)

日期:2023-04-19 09:26:08      點擊:

小規模3%降到1%如何申報?接下來小編為您講解增值稅減免稅申報明細表填報方法:

第2行“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅”

第2行“本期發生額”=101000÷(1+1%)×2%=2000(元)

第2行“本期應抵減稅額”=“期初余額”+“本期發生額”=0+2000=2000(元)

第2行“本期實際抵減稅額”根據填表說明規定,小規模納稅人填寫時,第1行“合計”本列數=申報表主表第16欄“本期應納稅額減征額”“本期數”,而申報表主表第16欄“本期應納稅額減征額”“本期數”小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。該納稅人當期僅有此一項減征項目,申報表主表第15欄=10500,大于2000,因此第2行“本期實際抵減稅額”=2000(元)。

該企業2020年一季度(稅款所屬期)《增值稅減免稅申報明細表》填報如下所示:

2.《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》:

該企業提供鑒證咨詢服務應填寫至“服務、不動產和無形資產”列對應的相關欄次。

第1欄“ 應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率) ”=350000(元)

第3欄“稅控器具開具的普票不含稅銷售額”=154500÷(1+3%)+101000÷(1+1%)=250000(元)

第15欄“本期應納稅額”=350000×3%=10500(元)

第16欄“本期應納稅額減征額”=2000(元)

第20欄“應納稅額合計”=10500-2000=8500(元)

第22欄“本期應補(退)稅額”=8500(元)

該企業2020年一季度(稅款所屬期)《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》填報如下所示:

該企業2020年一季度需繳納增值稅8500元。

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